Chat with us, powered by LiveChat
CALL TODAYEMAIL US

ЮРИСТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | НЬЮ-ЙОРК

Сегодня состоятельные физические лица и семьи осуществляют свою деятельность по всему миру, члены семей живут в разных странах, а активы и компании зарегистрированы в различных юрисдикциях.

Эффективное международное налоговое планирование и структурирование активов имеет критическое значение для обеспечения передачи права собственности и управления активами. В активах могут числиться доли в компаниях, недвижимое имущество, ликвидные и неликвидные инвестиции, частные воздушные и морские суда, объекты искусства и предметы коллекционирования.

Система норм о международном налогообложении представляет собой достаточно сложный механизм, но его грамотное использование открывает широкие возможности для оптимизации налогов и развития успешного бизнеса.

ОПЫТ ЮРИСТОВ

Представительство интересов международной розничной компании по торговле золотом в связи с планами владельца переехать в США, включая консультирование по вопросам реструктуризации компании и активов, а также оптимизацию налогообложения.

Представительство интересов клиента при покупке супер яхты в Европе и ее транспортировке в США; структурирование закрытия сделки для исключения налогообложения НДС в Европе и таможенной пошлины в США.

Представительство интересов иностранного частного фонда по вопросам инвестирования в проект коммерческой недвижимости в Нью-Йорке с использованием благоприятных положений соглашения об избежании двойного налогообложения между США и РФ.

Представительство интересов иностранного клиента при учреждении безотзывного траста в Нью-Йорке для покупки и владения недвижимостью на Манхэттене.

Консультирование иностранного клиента при структурировании обратного обмена согласно разделу 1031 Налогового кодекса США при продаже многофункционального объекта недвижимости стоимостью 5 миллионов долларов в центре Манхэттена.

Dilendorf & Khurdayan – эксперты по структурированию активов на территории США и в оффшорных зонах

Основой нашей международной практики по оптимизации налогообложения является использование юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикции США, а также в оффшорных зонах, в качестве владельцев активов/получателей инвестиций и интеграция долей в таких компаниях в общую структуру имущества клиента.

Мы регулярно консультируем клиентов о применяемых нормах закона «О налогообложении зарубежных счетов» (FATCA), готовим рекомендации для обеспечения соответствия требованиям единых стандартов по обмену налоговой информацией (CRS), а также для выполнения правил, применяемых к пассивным иностранным инвестиционным компаниям (PFIC) и контролируемым иностранным корпорациям (CFC).

Мы учитываем все нюансы налогообложения международных сделок и движения капитала и располагаем значительным опытом в сфере структурирования международных операций, форм владения и инвестиций, включая использование инструментов для получения отсрочки по уплате налогов и механизмов по исключению двойного налогообложения.

Ресурсы для международных семей и компаний:

Налоговое планирование перед иммиграцией в США для состоятельных физических лиц и семей

Доход, получаемый за границей, облагается налогом — Налоговое управление США

Отсрочка в распределении дохода, полученного через контролируемые иностранные корпорации в США

Иностранные инвестиции в недвижимость Нью-Йорка: справочник по налоговым и правовым вопросам

Материалы Налогового управления США (IRS) о международных налоговых разрывах

Ресурсы Налогового управления США (IRS) для международных налогоплательщиков

Для получения консультации по вопросам международного налогообложения обращайтесь

к юристам фирмы Dilendorf & Khurdayan, по электронной почте email или по телефону: +1 212.457.9797.

ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.